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衛生計生系統財務內部審計和巡查制度

作者:縣衛計局 來源:縣政府網 發布時間:2018-11-09 16:47:48 瀏覽次數: 【字體:

                                 沅衛計函〔2018〕44號

 

衛生計生系統財務內部審計和巡查制度

 

第一條

為適應經濟發展常態,加強衛生計生系統內部審計工作,建立健全各單位內部審計制度,完善內部監督制約機制,提高衛生計生服務效益,促進衛生計生事業健康發展和廉政建設履行好社會責任,根據《根據中華人民共和國審計法》、《根據中華人民共和國審計法實施條例》、《中國內部審計準則》及實施指南,結合衛生計生系統具體情況,制定本辦法。

第二條

衛生計生系統內部審計是指衛生計生系統各單位內部審計機 構和內部審計人員,對本單位及所屬機構實施的一種獨立、客觀的監督、評價和咨詢活動,它通過運行系統、規范的方法、審查和評價單位的業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進單位完善治理、提高管理水平、服務能力和實現目標。

第三條

本規定適用于沅陵縣衛生計生系統。

第四條

內部審計機構在履行審計職務時享有下列權限:

一、要求被審計對象及時提高財政財務收支計劃、預算執行情況、決算、財務會計報告、工作計劃、工作總結、業務檔案及其他有關資料(包括電子數據、下同)和必要的電子計算機技術文檔:

二、參加或者列席本單位及所屬單位召開的與本單位發展目標、重點投資、資產處置、財政財務收支預算、預算及其他與經濟活動有關等等會議等:

三、檢查財務、會計及經濟活動的資料、文件和與審計事項的計算機管理系統及相關電子數據:

四、對被審計對象的業務活動進行現場觀察、調查和記錄:

五、對審計事項中的有關問題,向有關部門和個人調查和詢問、取得相關證明材料:

六、對審計發現的違反國家規定或者單位內部規定的行為予以制止、提出處理違法違規行為的意見和改善管理、完善治理的建議。

 

 

沅陵縣衛生和計劃生育局

2018年8月8日


終審:全周
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