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財政信息

筲箕灣鎮2018年度財政預算

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2018-03-04 09:07:55 瀏覽次數: 【字體:

2018年我鎮財政預算編制和財政工作的指導思想是:認真落實黨的群眾路線,著力促進經濟發展,著力改善民生,不斷擴大爭資渠道,不斷增大爭資力度,不斷提高財政收入質量,不斷優化財政支出結構,促進經濟又好又快可持續發展,加快推進我鎮全面小康社會的進程。

(一)2018年財政收入預算

2018年我鎮財政預算(草案)總收入確定為3680萬元,比上年增加69萬元,增長2%;其中:一般預算收入(體制補助收入)1500萬元,惠農專項收入1135萬元,爭取項目及扶貧整合資金1045萬元。

(二)2018年財政支出預算

2018年財政預算內、預算外總預算支出為3660萬元,比上年同口徑增長2%;其中預算內支出1500萬元,惠農專項支出1135萬元,項目資金及扶貧整合資金1025萬元。具體分項支出是:

1、人員經費測算

鄉鎮人員經費預算本著真實合法性原則,依據沅陵縣現行工資和規范津補貼政策標準及鄉鎮編制內實有人數足額預算。政府現有財政全額撥款人員65人,其中行政編制30人,事業編制 35人,預計全額在職人員2018年工資240萬元、津補貼200萬元;差額人員2人,預計2018年工資4萬元;固定補助人員2人,預計2018年補助工資1萬元;遺屬補助人員14人,預計2018年補助10萬元;公益性崗位 8人,預計2018年工資10萬元;其他臨時聘請人員15人,預計2017年工資28萬元;離退休人員 18人,預計2017年離退休費98萬元,綜合上述相關人員全年的工資、津補貼和生活補助合計,筲箕灣鎮政府2017年全年人員經費支出達440萬元。

2、公務經費及項目經費支出測算

(1)、 公務經費及專項經費預算收入,縣財政核定我鎮2018年公務經費預算數為 132萬元,專項工作經費預算數為245萬元,村級運轉經費預算數為274萬元。另外,預算鄉鎮2018年向縣級爭取的其他補助收入100萬元,預計2018年政府可用公務經費及專項經費收入751萬元。

(2)、公務經費預算嚴格按照“調增基數,因素疊加”的原則編制。在政府現有的在職人員(含差額、自收自支人員)人均年標準1.5萬元的標準上再綜合相關“因素疊加”(如我鎮村居數量、鄉鎮人口、鄉鎮管理范圍和鄉鎮距縣城里程等因素)調增至人均年標準1.7萬元。在嚴格控制政府“三公經費”指標,反對鋪張浪費、厲行廉政節約制度管理下,科學合理的安排公務經費用于日常辦公費、差旅費、維修費、會議費、“三公經費”等各項保證政府全年正常公務運轉支出,另外,政府向縣級爭取35萬元其他補助收入全部用于填補公益性崗位人員和聘請臨時人員工資缺口。縣級核定的245萬元專項經費主要用于基層黨建、精準扶貧、鄉鎮村生態保護運行維護、綜治維穩、安全監管,尤其是交通安全等工作支出;非稅收入將全部投入到我鎮計劃生育事業改革和發展中;政府向縣級爭取的其他專項補助收入主要用于村級一事一議支出、償還以前年度小城鎮開發債務。村級運轉經費將全額撥到村:①用于全年各村組干部工資、村老干工資,②用于辦公經費、黨建、計劃生育和村級環境衛生治理、安全生產等運轉經費支出,③用于村級便民服務經費的支出。

(3)、公務經費及專項經費具體預算明細:其中安排鄉鎮黨委公務費20萬元、專項工作經費50萬元;人大公務費2萬元、 專項工作經費15萬元;政協公務費2萬元、專項工作經費2萬元;鎮政府公務費19萬元、專項工作經費17萬元;財政所公務費12萬元;老干辦專項經費3萬元;綜合治理專項經費12萬元(其中禁毒經費4萬元);工會專項經費8萬元;婦聯公用經費2萬元、專項經費2萬元;武裝部公務費4萬元、專項工作經費5萬元;鄉鎮對中小學校投入專項經費10萬元;文化廣播影視服務站公務費5萬元、專項工作經費2萬元;民政工作公務費4萬元;社會保障服務站公務費2萬元,計生辦安排公務經費10萬元、專項工作經費40萬元;城建安排工作經費2萬元、專項經費85萬元;農村工作辦專項經費4萬元;經管工作公務費4萬元;畜牧工作公務費9萬元、專項經費2萬元;農技工作公務費9萬元;林業工作公務費17萬元;水利事業公務費2元;安全生產監督工作專項經費17萬元,其中交通安全專項經費7萬元;農村金融服務體系改革工作專項經費5萬元;預備經費20萬元;村級運轉工作保障經費主要用于村級人員經費115萬元、村級運轉120萬元(主要用于辦公、黨建、計劃生育、村級環境衛生、扶貧等方面支出)、村級便民服務經費48萬元,預計我鎮2018年全年公務經費、專項經費、村級運轉經費三項合計支出達749萬元。

(4)、民政救濟、優撫、敬老院及惠農資金測算明細:民政救濟、優撫、敬老院經費463萬元、惠農資金672萬元,預計我鎮2017年民政、惠民資金合計支出達1135萬元。

(5)、爭取項目及扶貧整合資金1045萬元。

綜合上述相關因素分析測算而得,我鎮2018年預算安排人員經費支出450萬元,公用經費支出1050萬元,惠農專項支出1135萬元,基礎項目及扶貧整合資金1045萬元,全年預計財政收入達到3680萬元,支出達到3660萬元,收支平衡。

2018年,我們將圍繞鎮黨委、政府中心工作,認清形勢,把握工作著力點,統籌做好財政工作,努力為全鎮經濟又好又快發展提供財力支撐。

1、以造福百姓為根本任務,著力打造陽光財政。按照“突出重點,調整結構,服務百姓,和諧發展”的要求,積極籌措資金,科學安排資金,加強農村基礎建設的投入,繼續落實好財政惠農工作,特別是落實好農村養老保險工作,不斷完善農業保險工作,逐步提高財政的保障能力。從而直接或間接讓廣大人民群眾享受國家陽光財政政策。

2、以創新創優為工作動力,著力打造透明財政。按照在去年實行精細化管理的基礎上,進一步完善部門預算的編制辦法,提交預算的前瞻性、連續性、約束行;繼續加強支出管理,積極爭取政策性資金,統籌安排資金支出,努力化解債務,提高鎮財政的運行質量。

3、以加強財政監管為手段,進一步規范財經秩序,著力打造滿意財政。繼續鞏固“鄉財縣管”、“村帳鄉代管”政策,規范村級財務互聯網+監督工作。進一步規范財政資金申領、撥付、報賬程序,強化結算員和核算會計工作職責,嚴格報賬員的現金管理。繼續加強對鎮屬各單位,村級各項專項資金的監督管理,保障各項專項資金使用的安全性,規范性和有效性,切實履行“為民理財”的職責,實現“讓人民滿意”的目標。

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