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財政信息

2018年清浪鄉預算編制說明

作者:吳曄 來源:清浪鄉人民政府 發布時間:2019-03-18 12:14:27 瀏覽次數: 【字體:

 

一、2018年部門主要職責:

1、全面貫徹執行黨和政府的路線方針政策,特別是貫徹執行黨在農村的基本政策,農村土地承包政策;計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護等基本國策;減負支農及稅費等政策。
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   2、發展經濟。制定并組織實施好鄉村整體規劃和經濟發展規劃,促進農村經濟良性運行和健康發展;積極引導農民發展生產;培育各種形式的農民專業合作新型經濟組織。
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   3、社會服務。組織實施農田水利和鄉村道路等基礎設施建設,改善農村生產生活條件;加強教育文化衛生體育等社會事業建設,構建與鄉經濟發展水平相適應的農村社會救助和社會保障體系、
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   4、維護穩定。切實做好群眾來信來訪,排查調處農村各種矛盾糾紛,促進農村社會和諧平安;落實好社會治安綜合治理工作各項措施,維護社會穩定;抓好安全生產。
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   5、貫徹執行上級財政部門各項方針政策;擬定鄉財務管理制度;指導和監督村組財務管理、培訓。

6、精準扶貧。按照省市扶貧辦和縣委縣政府工作要求,做好本年度項目實施管理工作以及我鄉貧困地區貧困人口兩項制度扶持工作。

7、完成其它臨時性工作

二、部門預算單位構成

本單位是全額撥款行政單位。本單位編制情況和實有人員情況:編制44人。其中:行政編制17人,全額事業編制26人,差額事業編1人,實有人員89(其中行政人員17人,全額事業編制26人,差額事業編1人,退休人員30人,遺屬人員14人,固定人員1)

三、部門收支概況

2018年部門收支概況。收入既包括公共預算收入又包括納入預算管理的非稅收入;支出既行政運行經費也包括納入預算管理的專項經費。

(一)、收入預算。2018年年初預算869.68萬元,其中,公共財政撥款869.68萬元。收入較去年減少121.43萬元(17年為991.11萬元),主要是由于沒有一事一議獎補資金(1790萬)和并村減少村居運轉經費撥款。

(二)、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算財政撥款收入869.68萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出。2018年年初預算數為375.96萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出。2018年年初預算數為493.72萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出。其中黨建及群團組織運行支出18.2萬元,綜治維穩支出7.8萬元,安全監管支出9.1萬元,計劃生育支出6.5萬元,精準扶貧工作支出17.7萬元,經濟發展服務支出11.7萬元,社會管理服務支出15.7萬元,鄉鎮村居生態環保運行維護支出61.5萬元,第二次合并村獎勵支出44萬元,其他專項工作項目支出12.98萬元,村居運轉經費支出288.54萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年我鄉政府運行經費437.46萬元,比2017年增加了7.4%,主要是因為公務經費比去年增加。

2、“三公經費”增減變化原因等說明信息。

公務用車購置費為0,公務用車運行費6萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少0%

3、公開表格30

按公開要求,本次應公開30張表,因我辦預算經費中沒有涉及政府性基金,因此《政府性基金預算支出表》為空白。

4、國有資本經營預算

2018年本單位無 國有資本經營預算。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國()費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

201903181434556544.xls

終審:清浪鄉
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