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沅陵縣七甲坪鎮人民政府2016年部門決算編報說明

作者: 來源:縣政府網 發布時間:2017-09-09 16:38:51 瀏覽次數: 【字體:

一、2016年單位主要職責:

1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議、決定和命令。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作,確保政府機關正常有序運轉。

4、加強鎮及財務的監督和管理,培植財源,增收節支,貫徹落實上級部門有關惠農政策,督促各項惠農政策落到實處。

5、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境

6、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、2016年主要工作任務及目標

全面貫徹落實縣委“基礎先行、產業支撐、民生改善、文明提升”的工作要求,以“經濟發展、產業壯模、農民增收、社會和諧”為目標。1、狠抓招商引資和項目建設,促進經濟持續快速發展。2、狠抓城鎮提質擴容和基礎設施建設,筑牢經濟社會發展基礎。 3、狠抓特色產業發展,拓展群眾增收渠道。4、狠抓社會管理和民生改善,凝聚經濟社會發展共識和保障。5、狠抓黨建工作和作風建設,增強經濟社會發展的組織保障和動力,6、著力增強我鎮鄉土文化建設。

三、部門設置和人員情況

本部門共有人員79人,其中行政編制15人,事業編制56人、自收自支8人;公務用車一輛:輕型貨車(皮卡)車牌號碼為湘N3503A。

四、收支決算說明

(一)收支編報口徑

根據《2015年縣直部門決算單位及編制口徑表》,七甲坪鎮人民政府歸口鄉鎮財政管理局。

(二)收入決算說明

1、收入決算總規模:決算收入為3392.15萬元。

2、各項收入內容、性質:

經費撥款3392.15萬元。

(三)決算支出說明

1、支出決算總規模:2313.48萬元。

2、各項支出內容、性質:

①工資福利支出687.92萬元:其中基本工資420.83萬元、津貼補貼207.09萬元,獎金45萬元,其它工資福利支出15萬元。

②基本支出決算明細支出合計1578.52萬元:1、工資福利支出687.92萬元;2、商品和服務支出688.77萬元;其中辦公費289.57萬元、日常印刷費42.02萬元、水費1.61萬元、電費6.03萬元、郵電費0.37萬元,差旅費48.23萬元、物業管理費0.78萬元、維修(護)費58.44萬元、租賃費4.07萬元、會議費32.2萬元、培訓費1.89萬元、公務接待費40.6萬元、勞務費102.39萬元、工會經費8.72萬元、公務用車運行維護費5.96萬元、其他交通費用11.41萬元、其他商品和服務支出34.47萬元;3、對個人和家庭的補助201.83萬元;其中退休費158.69萬元、撫恤金30.61、生活補助9.73萬元、醫療費0.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.74萬元。

③項目支出決算明細支出合計734.96萬元:其中維護(修)費514.78萬元,會議費2萬元,勞務費175.29萬元,生活補助35.89萬元,助學金7萬元。

五、“三公”經費增減情況及說明:

本年公車運行維護費開支5.96萬元,主要用于我鎮一年來的公車燃油、過橋過站、停車、維修及保險費和部分日常辦公租車費用開支;公務接待開支40.6萬元,主要用于政府及相關站所一年來接待上級領導來鎮檢查工作和召開我鎮相關重大會議接待及政府日常必要的行政運行開支。上年公務接待實際支出41.7萬元,比去年少支出1.1萬元。公車運行維護費實際支出5.91萬元。本年因政府嚴格按照國家和省、市、縣出臺的相關公務接待和公車運行管理文件執行,做到嚴控接待標準厲行節儉反對鋪張浪費,政府辦公室按月公示所有的公車出車和公務接待情況表接受廣大人民群眾監督。

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